2019018
| Číslo faktúry: | 2019018 | 
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín | 
| IČO dodávateľa: | 52150283 | 
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - Drogéria, vrecia PE, rukav. batérie | 
| Suma s DPH [Eur]: | 192,70 | 
| Dátum prijatia faktúry: | 22.07.2019 | 
| Dátum úhrady: | 23.07.2019 | 
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190206 | 
