5270/22
| Číslo faktúry: | 5270/22 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 05/2022 |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 309,10 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |