5903/20
| Číslo faktúry: | 5903/20 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 05/2020 |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 546,76 |
| Dátum prijatia faktúry: | 05.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |