3311/22
| Číslo faktúry: | 3311/22 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína - 03/2022 |
| Suma s DPH [Eur]: | 277,12 |
| Dátum prijatia faktúry: | 15.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |