306/23
| Číslo faktúry: | 306/23 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 01/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 3 393,60 |
| Dátum prijatia faktúry: | 09.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |