240345
| Číslo faktúry: | 240345 |
| Zmluvná strana: | MIRON-EX, Pichné, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 34291890 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - čistiace prostriedky - KD |
| Suma s DPH [Eur]: | 503,25 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240415 |