2024029
| Číslo faktúry: | 2024029 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál TU - toal. papier, kuch. utierky, drogéria |
| Suma s DPH [Eur]: | 165,80 |
| Dátum prijatia faktúry: | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240103 |