2023018
| Číslo faktúry: | 2023018 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, farba, štetce, toal. papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 116,30 |
| Dátum prijatia faktúry: | 28.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230102 |