202270519
| Číslo faktúry: | 202270519 |
| Zmluvná strana: | Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36490580 |
| Predmet faktúry: | Náhradné diely do traktora |
| Suma s DPH [Eur]: | 7,74 |
| Dátum prijatia faktúry: | 30.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220121 |