2020026
| Číslo faktúry: | 2020026 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, farba, sáčky PE |
| Suma s DPH [Eur]: | 250,90 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200103 |