2020021
| Číslo faktúry: | 2020021 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - rúška, papierové tácky, drogéria |
| Suma s DPH [Eur]: | 105,80 |
| Dátum prijatia faktúry: | 19.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200104 |