17517/18
| Číslo faktúry: | 17517/18 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 12/2018 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 399,90 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |