11520/19
| Číslo faktúry: | 11520/19 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz nebezpečného odpadu za 10/2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 32,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |