004/2024
| Číslo faktúry: | 004/2024 |
| Zmluvná strana: | Michal Grodza - Obchodná činnosť, SNP 486, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 32385129 |
| Predmet faktúry: | Občerstvenie účinkujúcich na SFĽU 2024 |
| Suma s DPH [Eur]: | 515,93 |
| Dátum prijatia faktúry: | 22.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240714 |